Faktúra č. 42024035

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42024035
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
  • Dátum doručenia: 21.10.2024
  • Celková hodnota: 59,79 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť