Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42024026
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
- Dátum doručenia: 04.07.2024
- Celková hodnota: 224,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5611864359
- Dátum zverejnenia: 10.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť