Faktúra č. 42024022

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42024022
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 31.05.2024
  • Celková hodnota: 728,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/39/2024
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/39/2024 Čistiace prostriedky podľa NL SOŠ polytechnická Humenne 00893358 GVP, spol. s r.o. 36446190 728,27 € 27.05.2024 01.06.2024 Objednávka
Tlačiť