Faktúra č. 42024019

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42024019
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
  • Dátum doručenia: 20.05.2024
  • Celková hodnota: 52,82 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť