Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42024018
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
- Dátum doručenia: 06.05.2024
- Celková hodnota: 134,53 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť