Faktúra č. 42024013

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42024013
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
  • Dátum doručenia: 18.04.2024
  • Celková hodnota: 61,21 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť