Faktúra č. 42024006

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42024006
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 21.03.2024
  • Celková hodnota: 7 036,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/2024
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/18/2024 materiálno technické zabezpečenie učební SOŠ polytechnická Humenne 00893358 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 44514557 7 036,61 € 07.03.2024 08.03.2024 Objednávka
Tlačiť