Faktúra č. 42023061

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42023061
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
  • Dátum doručenia: 20.12.2023
  • Celková hodnota: 942,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/85/2023
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/85/2023 el. tovar podľa nárokovacieho listu SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Ing. Ján Považan -SVIETIDLÁ 40122549 942,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Objednávka
Tlačiť