Faktúra č. 42023053

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42023053
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 12.12.2023
  • Celková hodnota: 309,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/73/2023
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/73/2023 držiak VESA SOŠ polytechnická Humenne 00893358 MBTECH BB,s.r.o. 36622524 309,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Objednávka
OB/73/2023 "Zhotovenie fotografickej virtuálnej prehliadky školy" SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Tomáš Kočik 43922848 380,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Objednávka
Tlačiť