Faktúra č. 42023050

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42023050
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 08.12.2023
  • Celková hodnota: 582,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/71/2023
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/71/2023 stolný futbal Leeds 2 ks loptičky na stolný futbal korok 1 ( 10 ks 35 mm SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Dušan Harman - HARSHOP 44815549 598,77 € 07.12.2023 07.12.2023 Objednávka
Tlačiť