Faktúra č. 42023048

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42023048
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 08.12.2023
  • Celková hodnota: 1 040,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/69/2023
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/69/2023 Kovová skriňa s posuvnými dverami 2 ks biela magnetická popisovacia tabuľa 2 ks čistič na babule 4 ks SOŠ polytechnická Humenne 00893358 b2bpartner 44413467 1 040,64 € 29.11.2023 07.12.2023 Objednávka
Tlačiť