Faktúra č. 42023046

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42023046
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
  • Dátum doručenia: 05.12.2023
  • Celková hodnota: 456,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/45/2023
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/45/2023 dvere 80P, 80L, 90P,90L, zámky, kľučky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 2 913,09 € 03.11.2023 03.11.2023 Objednávka
Tlačiť