Faktúra č. 42023040

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42023040
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 23.11.2023
  • Celková hodnota: 880,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/60/2023
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/60/2023 stravné lístky pre žiakov 11 a 12/2023 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kvi ben 51339927 880,00 € 23.11.2023 23.11.2023 Objednávka
Tlačiť