Faktúra č. 42023040
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023040
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 23.11.2023
- Celková hodnota: 880,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/60/2023
- Dátum zverejnenia: 28.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/60/2023 | stravné lístky pre žiakov 11 a 12/2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 880,00 € | 23.11.2023 | 23.11.2023 | Objednávka |