Faktúra č. 42023039

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42023039
  • Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby
  • Dátum doručenia: 23.11.2023
  • Celková hodnota: 1 947,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/59/2023
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/59/2023 šatńová skrinka, zostava kancelárskeho nábytku 2x SOŠ polytechnická Humenne 00893358 b2bpartner 44413467 1 947,60 € 22.11.2023 22.11.2023 Objednávka
Tlačiť