Faktúra č. 42023027

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42023027
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
  • Dátum doručenia: 06.11.2023
  • Celková hodnota: 59,77 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť