Faktúra č. 42023026

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42023026
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru
  • Dátum doručenia: 25.10.2023
  • Celková hodnota: 1 212,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/43/2023
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/43/2023 kancelárske kreslo , konferenčné kreslo, konferenčné stoličky, pracovná stolička SOŠ polytechnická Humenne 00893358 b2bpartner 44413467 1 149,60 € 23.10.2023 25.10.2023 Objednávka
Tlačiť