Faktúra č. 42023024

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42023024
  • Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby
  • Dátum doručenia: 07.09.2023
  • Celková hodnota: 37,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/36/2023
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/36/2023 TY páska Brother vrátane dopravy SOŠ polytechnická Humenne 00893358 ALZA, SK s.r.o. 36562939 37,02 € 06.09.2023 06.09.2023 Objednávka
Tlačiť