Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023018
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
- Dátum doručenia: 20.06.2023
- Celková hodnota: 109,84 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť