Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023003
- Popis fakturovaného plnenia: pohonné hmoty
- Dátum doručenia: 20.02.2023
- Celková hodnota: 133,96 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť