Faktúra č. 42023002

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42023002
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
  • Dátum doručenia: 03.02.2023
  • Celková hodnota: 22,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/6/2023
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/6/2023 drot s hakom 125 mm SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Ing. Ján Považan -SVIETIDLÁ 40122549 22,20 € 27.01.2023 04.02.2023 Objednávka
Tlačiť