Faktúra č. 42022052

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42022052
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 22.12.2022
  • Celková hodnota: 2 561,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/107/2022
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/107/2022 GIGABYTE GTX 1660 SUPER/6GB/GDDR6 ( grafický čip) SOŠ polytechnická Humenne 00893358 ENTER SK, s.r.o. 45242461 2 256,00 € 22.12.2022 23.12.2022 Objednávka
Tlačiť