Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42022036
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
- Dátum doručenia: 07.12.2022
- Celková hodnota: 111,52 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť