Faktúra č. 42022034
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO MAYA s.r.o.
- IČO: 36662968
- Adresa: Štefánikova 22, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42022034
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomocky
- Dátum doručenia: 29.11.2022
- Celková hodnota: 1 160,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/64/2022
- Dátum zverejnenia: 02.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/64/2022 | ošacovacie a spotrebný materiál | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | LEPAL TECHNIK | 36505455 | 156,50 € | 02.09.2022 | 03.09.2022 | Objednávka |