Faktúra č. 42022034

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42022034
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomocky
  • Dátum doručenia: 29.11.2022
  • Celková hodnota: 1 160,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/64/2022
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/64/2022 ošacovacie a spotrebný materiál SOŠ polytechnická Humenne 00893358 LEPAL TECHNIK 36505455 156,50 € 02.09.2022 03.09.2022 Objednávka
Tlačiť