Faktúra č. 42022025

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42022025
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 20.09.2022
  • Celková hodnota: 156,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/64/2022
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/64/2022 ošacovacie a spotrebný materiál SOŠ polytechnická Humenne 00893358 LEPAL TECHNIK 36505455 156,50 € 02.09.2022 03.09.2022 Objednávka
Tlačiť