Faktúra č. 42022024

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42022024
  • Popis fakturovaného plnenia: výpočtová technika
  • Dátum doručenia: 30.08.2022
  • Celková hodnota: 4 258,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/61/2022
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/61/2022 13 ks počítačov s monitormi SOŠ polytechnická Humenne 00893358 BigOn s.r.o 44121989 4 258,15 € 18.08.2022 27.08.2022 Objednávka
Tlačiť