Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42022022
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
- Dátum doručenia: 19.07.2022
- Celková hodnota: 71,41 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5611864359
- Dátum zverejnenia: 23.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť