Faktúra č. 42022017

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42022017
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
  • Dátum doručenia: 20.06.2022
  • Celková hodnota: 117,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť