Faktúra č. 42022016

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42022016
  • Popis fakturovaného plnenia: pohonné hmoty
  • Dátum doručenia: 06.06.2022
  • Celková hodnota: 62,15 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť