Faktúra č. 42021049

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42021049
  • Popis fakturovaného plnenia: náradie pre praktické vyučovanie
  • Dátum doručenia: 22.12.2021
  • Celková hodnota: 1 255,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/95/0021
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/95/0021 tovar podľa nárokovacieho listu - náradie pre žiakov učebných odborov H SOŠ polytechnická Humenne 00893358 LEPAL TECHNIK 36505455 1 256,00 € 21.12.2021 22.12.2021 Objednávka
Tlačiť