Faktúra č. 42021046

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42021046
  • Popis fakturovaného plnenia: lekárničky
  • Dátum doručenia: 17.12.2021
  • Celková hodnota: 79,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/87/0021
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/87/0021 11 ks lekárničky á 10,00 € SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Lekáreň pri kaštieli 31946267 110,00 € 16.12.2021 17.12.2021 Objednávka
Tlačiť