Faktúra č. 42021045

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42021045
  • Popis fakturovaného plnenia: náradie pre praktické vyučovanie
  • Dátum doručenia: 16.12.2021
  • Celková hodnota: 656,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/83/0021
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/83/0021 tovar podľa nárokovacieho listu SOŠ polytechnická Humenne 00893358 LEPAL TECHNIK 36505455 657,00 € 15.12.2021 15.12.2021 Objednávka
Tlačiť