Faktúra č. 42021037

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42021037
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup roleta mini
  • Dátum doručenia: 09.12.2021
  • Celková hodnota: 119,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/76/0021
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/76/0021 Rolety mini lech SOŠ polytechnická Humenne 00893358 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 119,90 € 09.12.2021 09.12.2021 Objednávka
Tlačiť