Faktúra č. 42021036

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42021036
  • Popis fakturovaného plnenia: ochranné potreby
  • Dátum doručenia: 06.12.2021
  • Celková hodnota: 1 274,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/70/0021
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/70/0021 samotesty, respirátory, rúška pre zamestnancov školy SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Lekáreň FIALKA 36515566 1 275,00 € 30.11.2021 02.12.2021 Objednávka
Tlačiť