Faktúra č. 42021018
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42021018
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 24.09.2021
- Celková hodnota: 65,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 400021
- Dátum zverejnenia: 04.10.2021
- Poznámka: