Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42021017
- Popis fakturovaného plnenia: výpočtová technika
- Dátum doručenia: 20.09.2021
- Celková hodnota: 126,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 126,62
- Dátum zverejnenia: 01.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť