Faktúra č. 42021011
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42021011
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 09.09.2021
- Celková hodnota: 18,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 360021
- Dátum zverejnenia: 24.09.2021
- Poznámka: