Faktúra č. 42021008
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42021008
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 09.08.2021
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.09.2021
- Poznámka: