Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42021006
- Popis fakturovaného plnenia: EVO 95
- Dátum doručenia: 26.07.2021
- Celková hodnota: 45,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5611864359
- Dátum zverejnenia: 07.08.2021
- Poznámka:
Tlačiť