Faktúra č. 42021003

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42021003
  • Popis fakturovaného plnenia: sada vlajok SR+EÚ
  • Dátum doručenia: 26.03.2021
  • Celková hodnota: 41,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť