Faktúra č. 42020024

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42020024
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 27.10.2020
  • Celková hodnota: 162,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť