Faktúra č. 42020021

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42020021
  • Popis fakturovaného plnenia: multifunkčná tlačiareň
  • Dátum doručenia: 20.10.2020
  • Celková hodnota: 255,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť