Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42020017
- Popis fakturovaného plnenia: Dezinfekčný roztok
- Dátum doručenia: 02.10.2020
- Celková hodnota: 119,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť