Faktúra č. 42020014

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42020014
  • Popis fakturovaného plnenia: toner Lexmark
  • Dátum doručenia: 14.09.2020
  • Celková hodnota: 38,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť