Faktúra č. 42020010
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42020010
- Popis fakturovaného plnenia: renovácia tonerov
- Dátum doručenia: 14.08.2020
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.09.2020
- Poznámka: