Faktúra č. 42020005

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42020005
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 03.07.2020
  • Celková hodnota: 163,49 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť