Faktúra č. 42020002

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42020002
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
  • Dátum doručenia: 20.01.2020
  • Celková hodnota: 53,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť