Faktúra č. 42019018
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42019018
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace
- Dátum doručenia: 25.06.2019
- Celková hodnota: 226,93 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.07.2019
- Poznámka: