Faktúra č. 42019017

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42019017
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
  • Dátum doručenia: 25.06.2019
  • Celková hodnota: 37,99 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť