Faktúra č. 42019015

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42019015
  • Popis fakturovaného plnenia: monitor
  • Dátum doručenia: 06.06.2019
  • Celková hodnota: 105,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť